为进一步规范企业财务资金管理,压实资金管控责任,严控资金运行风险,提升资金使用效益,夯实企业合规经营根基,近期,晋能控股阳泉公司常顺煤业开展二季度货币资金及归集资金专项自查检查,全方位排查资金管理薄弱环节,常态化筑牢企业资金安全屏障。
本次专项检查严格对标晋能控股集团、阳泉公司资金集中管理、银行账户管控、预算执行、“三重一大”决策、小金库专项治理等系列管理制度,结合矿井生产经营资金使用实际,开展全覆盖、清单式核查。重点检查内容涵盖:银行账户授权管理、资金归集落实情况;大额资金审批、支付流程合规性;企业融资担保、还本付息执行情况;现金、银行存款、银行承兑汇票、有价证券等各类货币资金台账管理及日常使用情况;资金预算执行进度及落地情况。同时重点排查是否存在资金账实不符、账外资金、管理不规范等问题,全面校验各项财务制度落地成效。
检查过程中,工作人员坚持对标制度、逐条核查、从严检视,精准梳理资金管理、流程执行、台账规范等方面存在的短板弱项。针对排查发现的问题,建立问题清单、责任清单、整改清单,明确整改责任人、整改措施和完成时限,实行闭环销号管理,切实做到发现一处、整改一处、规范一处。
此次资金专项检查,进一步规范了公司资金收支流程、健全了内控管理机制、压实了财务岗位履职责任。晋能控股阳泉公司常顺煤业将以此次专项检查为契机,常态化开展资金风险自查自纠,持续规范财务核算、严格预算管控、严把资金支付关口,不断提升资金精细化、规范化、制度化管理水平,从源头防范财务风险,全力守护企业资金安全,为矿井安全生产、稳健经营和高质量发展提供坚实的财务保障。(苏永明)
编辑:高喜明